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Objetivos

. Promover/consolidar os conhecimentos de caráter teórico e prático, principalmente quanto à administração e o controle dos diversos riscos.
. Demonstrar que a automação da auditoria representa ganhos, agilidade e mais confiabilidade nas informações e nos resultados dos trabalhos.
. Estimular a discussão da representatividade, forma de atuação e responsabilidades da moderna Auditoria Interna, baseados no CFC e BACEN.
 

Público-Alvo


Profissionais das áreas de auditoria interna e externa, controles internos, controladoria, revisão e consultores em geral.
 

Instrutor


Jair Camilo
- Formado em Ciências Econômicas, atuou por mais de 28 anos nas áreas de Auditoria, Fraudes e Processamento de Dados. Sócio fundador e Instrutor da G5, Febraban e Faculdades Trevisan. Consultor de projetos de sistemas de digitalização de documentos e de ferramentas de gestão e extração de dados. Responsável pela implementação e customização de sistema de Monitoramento Preventivo contra "crimes de lavagem" e de sistemas de Controles Internos em instituições financeiras, através da utilização de ferramentas de extração e análise de dados ou sistemas específicos. Este treinamento já foi apresentado para mais de 20.000 pessoas de 150 empresas em todo o Brasil. A versão virtual deste treinamento já foi aplicada em mais de 10 bancos totalizando mais de 5.000 licenças.

Márcia C. P. Galasso – Formada em Secretariado Executivo e, Processamento de Dados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo atuado por mais de 20 anos na ABBC – Associação Brasileira de Bancos, como responsável pela área de eventos e treinamentos para Instituições Financeiras. Atualmente é sócia da G5 Serviços & Treinamentos, atuando como Consultora de projetos de Prevenção Contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e treinamentos para o mercado financeiro.
 

Duração

08 horas
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1
O ENFOQUE MODERNO DA AUDITORIA
Origem
Evolução no Brasil
Novas técnicas de abordagem
Auditoria Interna: importância e benefícios
Pesquisa: Nível da confiança na Auditoria Interna

Nos últimos anos a Auditoria passou efetivamente a ser vista como profissão e, tem experimentado grande evolução, exigindo um aprimoramento freqüente nos aspectos gerencial, técnico e profissional.
MÓDULO 2
LEGISLAÇÃO ATUAL: REFLEXOS NA ATUAÇÃO DA AUDITORIA
A tecnologia e os novos métodos
Nova identidade profissional em função da legislação
As principais mudanças na legislação

As novas normas e resoluções estabelecem não apenas às qualidades profissionais do auditor, mas também a sua avaliação pessoal pelos exames efetuados e os resultados obtidos.
MÓDULO 3
FERRAMENTAS DE GESTÃO E ANÁLISE PARA A AUDITORIA
Conceito CAAT
Ferramentas de Auditoria auxiliares por computador
Gerenciamento eletrônico de documentos
Extração e Análise de dados: aumento na produtividade

Na moderna concepção, o uso de técnicas de auditoria demandam a utilização de recursos de processamento eletrônico de dados, e o perfeito domínio por parte do auditor.
MÓDULO 4
A AUDITORIA INTERNA FOCADA NOS RISCOS
Metodologia de auditoria com o foco em riscos
Risco: definição e gestão
Avaliação dos principais tipos de riscos
Os reflexos da Resolução 3.380 – Risco Operacional

A grande mudança na atuação da auditoria interna se pautou em verificar os pontos de risco, determinando o universo que se quer auditar e priorizar os enfoques mais importantes.
MÓDULO 5
DELITOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS
A responsabilidade da Auditoria Interna
Últimos requerimentos legais aplicados no Brasil e internacionalmente para combater a fraude corporativa e a “lavagem” de dinheiro e, a responsabilidade da Alta Administração.
Reflexos
Riscos
Últimos casos publicados na imprensa e seus reflexos.

A auditoria interna deve ter pessoal qualificado e com conhecimentos técnicos, que permitam analisar os sistemas e procedimentos internos. Os exames de auditoria devem ser conduzidos com zelo profissional, utilizando-se de meios e procedimentos suficientes para proteger o patrimônio da instituição.
MÓDULO 6
TRABALHO EM GRUPO
Trabalho em grupo entre os participantes, através do debate envolvendo temas relevantes.
Principais dúvidas em relação à implementação do Sistema de Controles Internos
Comitê de Controles Internos
Normas internas e canais de comunicação
Gestão do sistema de Controles Internos
A função do Compliance Officer
 

Datas, Locais e Horários


Datas
aguarde novas datas

Local
a definir

Horário
das 09:00 às 18:00 hrs.


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Investimento (Inclui material didático, coffee-break e certificado)

 

Valor Base

IRRF (1,5%)

Valor a Pagar

Pessoa Jurídica

R$ 500,00

R$ 7,50 (-)

R$ 492,50

Pessoa Física

R$ 500,00

 

R$ 500,00

 

Inscrições

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